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湖北省药品监督检验研究院(湖北生物制品检定所)2025年单位预算公开情况说明
目 录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、单位主要职责
湖北省药品监督检验研究院(湖北生物制品检定所)简称“省药检院”,主要承担药品检验、生物制品检定、药品包装材料及国家授权的相关产品的检验和研究等工作。
二、机构设置情况
省药检院为公益一类事业单位,共有13个内设机构,分别是:党政办、综合业务部、质量管理部、药品检验研究中心、中药检验研究中心、生物制品检定研究中心、食品化妆品检测研究中心、包装材料检测研究中心、生物安全检测研究中心、人力资源部、财务管理部、资产管理部、后勤服务部。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况:2025年预算收入9017.88万元,比上年减少118.8万元,减少1.3%,主要原因一是财政拨款较上年增加253.7万元,二是上年结转结余经费比上年减少404.5万元,三是事业收入比上年增加28万元,四是其他收入比上年增加4万元。其中:一般公共预算拨款收入8985.88万元,比上年增加253.7万元,增加2.9%;事业收入28万元,比上年增加28万元,增加100%;其他收入4万元,比上年增加4万元,增加100%。
2.预算支出情况:2025年预算支出9017.8万元,比上年减少118.8万元,减少1.3%。其中:一般公共服务支出7822.96万元,比上年减少186.72万元,减少2.33%;社会保障和就业支出906.47万元,比上年减少64.47万元,减少7.7%;卫生健康支出6.69万元,比上年增加6.69万元,增加100%;住房保障支出281.76万元,比上年减少3.24万元,减少1.1%。
支出增加(减少)的主要原因:
(1)2025年基本支出4439.28万元,比上年增加140.1万元,增加3.2%,主要原因是工资调整,人员经费支出较上年有所增加。
(2)2025年项目支出4578.6万元,比上年减少258.9万元,减少5.35%,主要原因是科研项目经费预算较上年有所减少。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费499万元,较上年相比增加16.32万元,增加3.38%,增加主要原因是委托业务费较上年有所增加。其中:办公费1万元、印刷费3万元、邮电费6万元、差旅费5万元、维修(护)费21.65万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费2万元、劳务费2万元,委托业务费50.75万元、工会经费49万元、福利费56.5万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费75.4万元、其他商品和服务支出191.7万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算32万元,比上年预算增加0万元,增加0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元。
2.公务接待费2万元,比上年增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费30万元,比上年增加0万元,其中:公务用车购置0万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护费30万元,比上年增加0万元。
六、政府采购预算安排情况
2025年省药检院编制政府采购预算2111.6万元,比上年度增加881.05万元,增加71.6%,主要原因是为保障人民用药安全,提升检验检测能力,需购置一批专用检测仪器设备。其中:货物类政府采购预算1467.8万元,主要用于检验检测仪器采购、试剂试药和耗材采购等;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算643.8万元,主要用于仪器设备和实验设施的维修维护、物业管理、公务用车维修维护等。
2025年,面向中小企业采购预算1391.6万元,其中面向小微企业采购预算1199.6万元。因我院为科研院所,依法承担药品检验、生物制品检定、药品包装材料及国家授权的相关产品的检验和研究等工作,为保证试验结果公正、稳定,确保人民用药安全有效,检测用仪器设备和部分试剂试药和耗材不能保证是中小企业生产,省药检院在保证稳定和安全的前提下,将优先选用中小企业产品。
七、国有资产占用情况
截至2025年,省药检院占有房屋面积42901.25平方米,其中:办公用房建筑面积4113.05平方米,其他38788.2平方米。公务用车10辆,其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备数量为43台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
(一)药品化妆品抽验项目主要内容是为确保省专项药品、化妆品和生物制品的质量,实现公众用药安全有效的目标,加强对药品、化妆品进行监督抽检,监测及防控不合格药品化妆品的流通使用,为行政监管执法提供科学依据。2025年预算安排2042万元,资金来源为一般公共预算财政拨款2038万元,单位资金4万元。
项目绩效年度目标:实施本年度的省抽样计划,完成各类抽验任务4000批,形成质量分析报告1份。
数量指标:省抽药品抽样批次4000批次;药品检验批次4000批次;省抽药品检验质量分析报告1份;省抽化妆品抽样批次800批次;省抽化妆品检验批次800批次;省抽化妆品检验质量分析报告1份。
质量指标:药品抽样任务完成率100%;药品检验任务完成率100%;药品生产企业抽检覆盖率100%;药品检验检测报告书差错发生率<0.2%;化妆品抽样任务完成率100%;化妆品检验任务完成率100%;化妆品检验检测报告书差错发生率<0.2%;废弃物处置程序规范。
时效指标:省抽药品抽样完成及时率10月30日前;省抽药品检验完成及时率12月30日前;药品检验检测报告发出及时率≥96%;省抽化妆品抽样完成及时率10月30日前;省抽化妆品检验完成及时率12月30日前;化妆品检验报告发出及时率≥96%。
服务对象满意度:药品抽验客户满意率>95%;化妆品抽验客户满意率>95%。
(二)药品监管补助资金(省药品监督检验院)项目主要内容是为确保中央专项药品、化妆品的质量,实现公众用药安全有效的目标,加强对药品、化妆品进行监督抽检,监测及防控不合格药品化妆品的流通使用,为行政监管执法提供科学依据。2025年预算安排1050万元,资金来源为一般公共预算财政拨款1050万元。
项目绩效年度目标:实施本年度的国家抽样计划,完成各类抽验任务,形成质量分析报告5份。
数量指标:国家药品抽检品种(个)5个;国抽药品质量分析报告5份;国抽化妆品抽样批次750批;国抽化妆品检验批次750批;国抽化妆品检验质量分析报告1份。
质量指标:药品抽样任务完成率100%;药品检验任务完成率100%;药品检验检测报告书差错发生率<0.2%;化妆品抽样任务完成率100%;化妆品检验任务完成率100%;化妆品检验检测报告书差错发生率<0.2%;废弃物处置程序规范。
时效指标:国抽药品抽样完成及时率5月31日前;国抽药品检验完成及时率7月31日前;药品检验检测报告发出及时率>96%;国抽化妆品抽样完成及时率9月30日前;国抽化妆品检验完成及时率10月30日前;化妆品检验报告发出及时率>96%。
服务对象满意度:药品抽验客户满意率>95%;化妆品抽验客户满意率>95%。
九、其他需要说明的情况
(一)空表说明
省药检院2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表。
(二)其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.药品事务:反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
10.行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。